Люба Пенчева Люба Пенчева Потребител

Грешка в ДДС декларация



Здравейте,

През март издавам авансови фактури за продажба на пшеница - ВОД и ги включвам в дневник продажби по чл. 53 от ЗДДС. През април сделката вече е факт, издавам фактури с количества и отново включвам фактурите в дневник продажби, но вече по чл.28 от ЗДДС. Получава се двойно натрупване в дневника продажби.


Как биха могли да се оправят нещата? Мисля си за чл.126, ал.3,т.1 като подам уведомление и след това с протоколи да отпиша авансовите фактури. Моля за съвет!

Благодаря Ви предварително!



Отговори

  • Здравейте.
    От въпроса ви не става ясно в кои колони на дневник Продажби сте посочили сумите. Това би ми помогнало да ви дам подходящ съвет.
    Но все пак можете да направите корекция със знак минус. Би трябвало във издадените фактури през м.Април да сте сторнирали авансовите суми от м.Март.
    Може би не сте го направили и затова се получава двойно натрупване. Счетоводните статии биха били така:
    Дт 412 - със сумата по фактурата
    Кт 701 - със сумата на продадената пшеница по ед.цена и количества
    Кт 412 - минус сумата на аванса от м.Март
    Ако все пак имате затруднения, моля свържете се с нас.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->